ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.เมือง11 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 20,000.00
เบิกจ่าย : 20,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ที่ อต 0132/684 ลว 24 เม.ย 62 4,108.00 4,108.00 0.00
2 : ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตาม ประเมินผล 1 ครั้ง 1 : กิจกรรม ที่ อต 0132/684 ลว 24 เม.ย 62 4,500.00 4,500.00 0.00
3 : ประชุมคณะอนุกรรมการด้านอุบัติเหตุ 1 : กิจกรรม 3,800.00 3,800.00 0.00
4 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,000.00 1,000.00 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม ที่ อต 0132/684 ลว 24 เม.ย 62 6,592.00 6,592.00 0.00
รวม 20,000.00 20,000.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

20,000.00

GF1622 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0132/600 15 พ.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 4,108.00 4,108.00 15,892.00 20.54 ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ นายธาตรี บุญมาก 1121/ พ.ค62 00574
GF1904 4 : ค่าถ่ายเอกสาร อต 0132/809 15 พ.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 1,000.00 5,108.00 14,892.00 25.54 จ้างถ่ายเอกสาร ร้านโรจนการพิมพ์ 1154/พ.ค.62 00574
GF1907 2 : ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตาม ประเมินผล 1 ครั้ง อต 0132/810 15 พ.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 4,500.00 9,608.00 10,392.00 48.04 ค่าอาหารว่างและเครื่องดิ่ม อาหารกลางวัน นางสาววิลาสิณี ศิริม๊อก 1152/พ.ค.62 00574
GF1908 3 : ประชุมคณะอนุกรรมการด้านอุบัติเหตุ อต 0132/811 15 พ.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 3,800.00 13,408.00 6,592.00 67.04 จ้างทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม นางสาววิลาสิณี ศิริม๊อก 1167/พ.ค 62 00574
GF2178 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0132/991 13 มิ.ย. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 6,592.00 20,000.00 0.00 100.00 น้ำมันออกติดตาม พชอ. หจก.อุทัยบริการ 1352/มิ.ย.62 00574